首页 > 工作动态 > 工作动态

广元市公共资源交易信息中心2023年部门预算编制说明

【信息日期:2023-02-15】【阅读次数:我要打印

一、基本职能及主要工作

(一)广元市公共资源交易信息中心职能简介

广元市公共资源交易信息中心(市政府采购中心、市12345政务服务热线中心)为市政务服务和公共资源交易中心的直属事业单位,与市政务服务和公共资源交易中心一体化管理。主要职责:1.贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施,指导全市公共资源交易活动现场和管理工作。3.承担全市工程建设招投标现场服务和管理工作,负责政府采购活动现场服务和管理工作,负责国有产权、特许经营权出(转)让等现场服务和管理工作,负责国有土地、矿业权出(转)让提供交易服务。4.承担市公共资源交易中心信息技术平台建设和管理,按照有关规定发布场内交易信息,为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度,协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。7.负责项目交易现场监督管理工作,记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为,接受有关咨询、投诉,并按职责分工及时处理。8.承办市政府交办的其他事项。 

(二)广元市公共资源交易信息中心2023年重点工作

2023年,我中心将按照市第八次党代会“打造川内最优营商环境”决策部署精神,围绕省中心有关工作目标要求,不断加强改革创新,持续优化政务服务营商环境,为加快打造川陕甘结合部现代化中心城市提供政务服务保障。1.认真走好网上群众路线;2.加强公共资源交易电子化改革;3.积极开展杭广交流协作;4.加强机关党的建设。 

二、部门预算单位构成

广元市公共资源交易信息中心预算单位1个,其中事业单位1个。主要包括:广元市公共资源交易信息中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,广元市公共资源交易信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市公共资源交易信息中心2023年收支总预算448.02万元,比2022年收支预算总数减少1685.38万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加68.11万元,增加17.93%,主要原因是:2023年增加一人、退休人员绩效纳入预算、基础绩效标准增加等因素。

(一)收入预算情况

广元市公共资源交易信息中心2023年收入预算448.02万元,均为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算情况

广元市公共资源交易信息中心2023年支出预算448.02万元,其中:基本支出347.78万元,占77.63%;项目支出100.24万元,占22.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市公共资源交易信息中心2023年财政拨款收支总预算448.02万元,比2022年财政拨款收支总预算增加49.85元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加68.11万元,增加17.93%,主要原因是:2023年增加一人、退休人员绩效纳入预算、基础绩效标准增加等因素。 

收入包括:本年一般公共预算拨款收入448.02万元;支出包括:一般公共服务支出366.62万元、社会保障和就业支出38.07万元、卫生健康支出12.05万元、住房保障支出31.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市公共资源交易信息中心2023年一般公共预算当年拨款448.02万元,比2022年预算数增加68.11万元,主要原因是:2023年增加一人、退休人员绩效纳入预算、基础绩效标准增加等因素。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出366.62万元,占81.83%;社会保障和就业支出38.07万元,占8.50%;卫生健康支出12.05万元,占2.69%;住房保障支出31.28万元,占6.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算数为225.76万元,主要用于:事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数为140.87万元,主要用于:主要事业单位各项项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为2.52万元,主要用于:部门下属事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为35.55万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为12.05万元,主要用于:部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为31.28万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市公共资源交易信息中心2023年一般公共预算基本支出347.78万元,其中:人员经费307.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费40.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公共资源交易信息中心2023“三公”经费财政拨款预算数0.8万元,其中:公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2022年预算相比略有减少

广元市公共资源交易中心2023年公务接待费与2022年预算数略有减少。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2022年预算数略有减少,减少0.2万元,减少20%,主要原因是疫情时期缩减开支。

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

广元市政务服务和公共资源交易中心2023年与2022年度均无公务用车购置及运行维护费预算。

(三)因公出国(境)经费与2022年预算持平。

全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市公共资源交易信息中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公共资源交易中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,广元市公共资源交易信息中心无机关运行经费

(二)政府采购情况

2023年,广元市公共资源交易中心无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,广元市公共资源交易中心共有车辆0辆,2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2023年广元市公共资源交易中心单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本年编制绩效目标专项项目共计4个,涉及金额100.24万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指机关下属单位的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:预算公开表

附件2:预算绩效目标表